На главную Карта сайта Добавить в избранное (495) 956-06-95
Семинары  Семинары Обучение  Обучение Повышение квалификации  Повышение квалификации   Контакты

Наши преподаватели

Лозовский Леонид Шарапович
директор Центра образования «ЭЛКОД», д.э.н., профессор, автор книг и статей по экономике и менеджменту
Павленко Николай Анотольевич
адвокат, судебно-экономический эксперт, председатель совета Фонда независимых консультантов и экспертов
Кучеренко Кира Керимовна
юрисконсульт, преподаватель правовых дисциплин, к.ю.н., автор учебного пособия ПНК РФ по разделу «Правовое регулирование предпринимательской деятельности»

Все преподаватели Все преподаватели

Главная - Мероприятия - Курсы повышения квалификации - Расчеты по подотчетным суммам в 2020 году
Версия для печати Версия для печати

Заявка на обучение Повышение квалификацииВечерний курс повышения квалификации

Цена : 4500 руб. (НДС не облагается)
Лектор : Климова М.А. (консультант-практик по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения, автор 70 книг и статей, доцент, к.э.н.)
Время : с 18:00 до 21:45
Адрес : г. Москва, ул. Бутырская, д.76, стр.1, бизнес-центр «Дмитровский», 6 этаж (м. «Дмитровская»).

 

Вечерний курс для главного бухгалтера, сотрудника ФЭС, специалиста по налогообложению, аудитора.

 

Программа.

 

Актуальные вопросы работы с подотчетными суммами.

1. В каких случаях обязательно выдавать подотчетный аванс. Можно ли выдать сумму под отчет, если не погашена задолженность по предыдущей. Риски выдачи подотчетных сумм наличными и путем предоставления корпоративной карты.

2. Авансовый отчет:

  • необходимые дополнения к унифицированной форме;
  • сроки отчета: можно ли установить свои сроки для представления работником авансового отчета; чем грозит задержка с отчетом;
  • удержание остатка и возмещение перерасхода. Как не нарушить трудовое законодательство, не создать риски нарушения кассовой и налоговой дисциплины, и при этом не утонуть в документах.
  • сложности пересчета в рубли валютных расходов работника. 4 необходимых способа пересчета.

3. Общие принципы документального подтверждения расходов. Кардинальное изменение требований с 2019 года. Новые требования к чекам и БСО и их использование в качестве первичных учетных документов. Документальное подтверждение расходов в нетривиальных случаях: от приобретения электронных услуг и лицензий до покупок на Aliexpress – работникам не удастся поставить Вас в тупик.

4. Сложности вычета НДС по чекам и БСО.

 

Командировочные расходы.

5.1. Новые требования к документации по командировкам: счета из отелей, ресторанов, за такси, страховые полисы, документы по оплате парковок в связи с новыми требованиями законодательства о применении ККТ.

5.2. Устанавливаем размеры компенсаций локальным актом. Какие расходы не удастся обосновать. Требуем от работника верного документального подтверждения расходов. Нужно ли переводить документы с иностранных языков на русский. Что делать бухгалтеру при отсутствии документального подтверждения расходов.

5.3. Расходы на проезд:

  • новые требования к посадочным талонам: как жить с появлением электронных посадочных;
  • как оформляются и списываются расходы на проезд в такси;
  • возможно ли списание дополнительных затрат при обмене билетов;
  • что делать, если даты в билетах не совпадают с датами в приказе на командировку, если работник берет себе «пару дней погулять» по месту командирования или уезжает из командировки прямиком в отпуск;
  • как учесть расходы на проезд в командировку на личном транспорте, аренду автомобиля по месту поездки;
  • особенности вычета НДС со стоимости документов на проезд. Приглядываемся к сервисным услугам. Обращаем внимание на совершенно новые требования к БСО. Не упускаем особые сроки для вычета НДС по билетам.

5.4. Расходы на проживание и бронирование номеров:

  • как должен выглядеть счет из отеля в России и за рубежом. На какие документы от отеля можно рассчитывать, если номер был забронирован через сайт посредника (booking.com и др.). Нужны ли к счету отеля выписка с карты работника об оплате проживания или чек;
  • какие сопутствующие расходы можно оставить в счете;
  • что делать с расходами на питание, входящими в стоимость номера;
  • что делать если счет из гостиницы выписан на двухместный номер, а проживал один работник;
  • как верно оформить и списать затраты на проживание в частном секторе.

5.5. Суточные:

  • можно ли не выплачивать суточные;
  • выплачивать ли компенсации за однодневные и пригородные командировки;
  • как оптимизировать суточные для целей налогообложения и расчетов с работниками.

5.6. Дополнительные расходы на командировку (оформление визы и паспорта, страховка, оплата за сверхнормативный багаж, сборы за проезд, плата за выбор места при регистрации на рейс).

 

Все вопросы освещаются с учетом последних изменений, внесенных в законодательные и нормативно-правовые акты, официальных комментариев (письма Минфина России, ФНС России) по состоянию на дату занятия.

 

Объем курса: 5 ак.ч. аудиторных занятий.

 

Документ по окончании обучения: сертификат о повышении квалификации.

 

Менеджеры:

У вас остались вопросы? Задайте их менеджеру ЦО «ЭЛКОД»
Тел: + 7 (495) 956-06-95
E-mail: seminar@eduel.ru

Заявка на обучение

Сегодня 3 июня 2020

Поиск по датам

 
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30


956-06-95 (495) 956-06-95
seminar@eduel.ru seminar@eduel.ru

Вы можете заказать


Рассылку Рассылку




Семинары | Обучение | Повышение квалификации | Контакты