На главную Карта сайта Добавить в избранное (495) 956-06-95
Семинары  Семинары Обучение  Обучение Повышение квалификации  Повышение квалификации   Дистанционное обучение   Контакты

Наши преподаватели

Иванус Ирина Ивановна
аудитор, партнер группы консультационных и аудиторских компаний «Статус», к.э.н.
Климкина Юлия Евгеньевна
сертифицированный бизнес-тренер, HR-консультант с опытом работы в сервисных и торгово-производственных компаниях, руководитель направления «Управление персоналом» Центра образования «ЭЛКОД», автор публикаций по HR-менеджменту, в т.ч. книги «Создаем команду: секреты подбора персонала для успешного бизнеса»
Скляров Алексей Александрович
специалист в области автоматизации бухгалтерского и управленческого учета

Все преподаватели Все преподаватели

Главная - Мероприятия - Семинары для бухгалтеров - Командировочные и представительские расходы
Версия для печати Версия для печати

Заявка на обучение СеминарыВечерний семинар для бухгалтеров в Москве

21 мая 2021 пятница
Цена : 4500 руб. (НДС не облагается)
Лектор : Климова М.А. (консультант-практик по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения, автор 70 книг и статей, доцент, к.э.н.)
Время : с 18:00 до 21:45
Адрес : онлайн-обучение

 

Вечерний семинар для главного бухгалтера, сотрудника ФЭС, специалиста по налогообложению, аудитора.

 

Программа.

 

Командировки

1. Служебные поездки работников, имеющих разъездной характер работы: почему будет ошибкой считать их командировками. Могут ли исполнители по гражданско-правовым договорам ездить в командировки.

2. Ограничена ли продолжительность командировки. Где грань между командировкой и переводом на работу в другую местность. Как определить продолжительность командировки (даты ее начала и окончания). Как правильно учесть выходные и праздники, приходящиеся на период командировки. Как заполнить табель учета рабочего времени за период поездки.

3. Расчет среднего заработка: как его оптимизировать. Можно ли сохранять за период поездки фактический заработок и отказаться от исчисления среднего. Как оплачивать выходные дни в период командирования. Как оплатить время командировки совместителю. Как произвести оплату, если командированный работник заболел.

4. Как верно документально оформить командировку с учетом изменений Положения №749.

5. Новый порядок работы с подотчетными суммами на командировки: можно ли обойтись без выдачи аванса, как оформить его выдачу, когда должен быть представлен авансовый отчет, в какие сроки с работником следует произвести окончательный расчет по расходам на поездку. Каковы особенности учета при перечислении аванса на карту или при выдаче корпоративной карты работнику. Новые особенности работы с подотчетными суммами, если расходы оплачиваются корпоративными картами.

6. Компенсируем командировочные расходы.

  • Новые требования к документации по командировкам: счета из отелей, ресторанов, за такси, страховые полисы, документы по оплате парковок, ГСМ в увязке с новыми требованиями законодательства о применении ККТ. На что обращать особое внимание при обработке авансовых отчетов.
  • Устанавливаем размеры компенсаций локальным актом. Какие расходы не удастся обосновать. Требуем от работника верного документального подтверждения расходов. Нужно ли переводить документы на иностранных языках на русский. Что делать бухгалтеру при отсутствии документального подтверждения расходов (списание расходов, НДФЛ, страховые взносы).
  • Как верно оценить затраты в валюте для целей налога на прибыль, НДФЛ, уплаты страховых взносов, бухгалтерского учета.
  • Расходы на проезд.
  • Расходы на проживание и бронирование номеров: как должен выглядеть счет из отеля в России и за рубежом; какие сопутствующие расходы можно оставить в счете; что делать с расходами на питание, входящими в стоимость номера; что делать, если счет из гостиницы выписан на двухместный номер, а проживал один работник; как верно оформить и списать затраты на проживание в частном секторе.
  • Суточные: новый подход к выплате и новые сложности для бухгалтерии; выплачивать ли компенсации за однодневные и пригородные командировки; как оптимизировать суточные для целей налогообложения и расчетов с работниками.
  • Дополнительные расходы на командировку: оформление визы и паспорта, страховка, оплата за сверхнормативный багаж, сборы за проезд.

 

Представительские расходы

1. Представительские мероприятия: типичные ошибки при неверном толковании норм НК РФ.

2. Как нормируются расходы в налоговом учете и как «обойти» норматив. Особенности вычета НДС с сумм представительских расходов.

3. Как «безопасно» оформить представительское мероприятие, чтоб избежать конфликта с налоговым органом. Последствия неверного документооборота для работника и фирмы.

4. Закрытый перечень представительских расходов: что нельзя в него включить. Как учесть затраты на аренду места проведения встречи, сувениры, проезд представителей контрагента к месту встречи.

 

Все вопросы освещаются с учетом последних изменений, внесенных в законодательные и нормативно-правовые акты, официальных комментариев (письма Минфина России, ФНС России) по состоянию на дату занятия.

 

Каждому участнику выдается сертификат установленного образца.

__________________________________________________

 

Также Вас могут заинтересовать:

 

 

 

 

Менеджеры:

У вас остались вопросы? Задайте их менеджеру ЦО «ЭЛКОД»
Тел: +7 (495) 956-06-95
E-mail: seminar@eduel.ru

Заявка на обучение

Сегодня 18 апреля 2021

Поиск по датам

 
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30


956-06-95 (495) 956-06-95
seminar@eduel.ru seminar@eduel.ru

Вы можете заказать


Рассылку Рассылку




Семинары | Обучение | Повышение квалификации | Дистанционное обучение | Контакты