На главную Карта сайта Добавить в избранное (495) 956-06-95
Семинары  Семинары Обучение  Обучение Повышение квалификации  Повышение квалификации   Дистанционное обучение   Контакты

Наши преподаватели

Давидовская Ирина Леонидовна
налоговый консультант, автор публикаций по вопросам налогообложения, главный эксперт-методолог по налоговому консультированию ИПБ России
Скапенкер Олег Михайлович
финансовый аналитик, консультант по корпоративным и личным финансам, к.э.н.
Крымов Александр Александрович
консультант по управлению, автор книг и статей по управлению персоналом, обеспечению безопасности, специалист в области создания и развития сбытовых сетей

Все преподаватели Все преподаватели

Главная - Мероприятия - Бухгалтерская и налоговая отчетность - Налоговые проверки: взгляд в 2024 год
Версия для печати Версия для печати

Заявка на обучение СеминарыСубботний семинар для бухгалтеров в Москве


Новая программа
Цена : 9000 руб. (НДС не облагается)
Лектор : Смирнова Т.С. (налоговый консультант, начальник отдела документальных проверок и ревизий Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ, к.ю.н.)
Время : с 10:00 до 17:00
Адрес : проводится в онлайн-формате

 

Субботний семинар для главного бухгалтера, финансового менеджера, специалиста по налогообложению, аудитора.

 

Программа 

 

1. Новации налогового администрирования 2023-2024 годов. Единый налоговый счет и Единый налоговый платеж («октябрьская революция»): как расшифровать сведения в личном кабинете и выловить нужные операции для проверки. Порядок уплаты налогов и внесения средств на ЕНС. Порядок списания средств с ЕНС. Резервирование сумм по налогам и взносам – как работает программа. Как вернуть переплату по налогам. Контрольные соотношения в уведомлении. Внесение исправлений в уведомление и платежку – уведомление. Как уменьшить платеж – «отрицательное» уведомление. Уточненная декларация и расчет пени по новым правилам. За что налоговая заблокирует счет. Какие платежи не подпадут под запрет.

2. Мораторий на внеплановые проверки до 2030 года: кто в зоне риска и на кого мораторий не распространяется. ККТ под особым контролем ФНС: новый порядок проведения проверок по применению ККТ. Уголовный Кодекс РФ о налоговых и экономических преступлениях: что готовят законодатели. Как не довести налоговое планирование до уголовного дела. Новые правила передачи результатов налоговой проверки в следственные органы.

3. Усовершенствование налогового администрирования в 2024 году: задание Минфина РФ для ФТС и ФНС – собрать 500 млрд. Основные критерии налоговых рисков в 2023-2024 годах. Предпроверочный анализ деятельности компании: что за мероприятие и как лучше действовать налогоплательщику. Требования налоговиков: как правильно отвечать и когда можно проигнорировать. Новая инструкция ФНС о разумном истребовании документов у налогоплательщиков. Судебная практика. Истребование документов по камеральной, выездной и вне рамок проверки. Как отвечать на претензии налоговой о контрагентах. Ответственность за непредставление документов и информации: в чем опасность и как снизить риски. Процедуры проверки (допрос, экспертиза, осмотр территории и помещений, истребование документов, выемка): что важно знать, что и как отвечать директору и главному бухгалтеру на допросе.

4. Практика применения статьи 54.1 НК РФ. Разъяснения ФНС о доначислениях по отношениям с «техническими» контрагентами и о расчетах действительных налоговых обязательств по итогам проверок. Как защитить компанию от обвинений в налоговых схемах и минимизировать личные риски. Налоговая безопасность при работе с контрагентами. Когда лучше раскрыть реального контрагента и сдать уточненные декларации. Проявление должной осмотрительности и получение обоснованной налоговой выгоды. Знаковые решения ВС и КС РФ по налоговым спорам 2023 года.

5. Как налоговые органы разоблачают схемы необоснованного возмещения НДС с помощью АСК НДС. Новый инструмент налоговиков – как из упрощенца сделать плательщика НДС. Когда стоит добровольно уточнить свои обязательства по НДС. Как защититься от обвинений в неуплате налога. Важные судебные решения по НДС (КС и ВС РФ), которыми должны руководствоваться налоговые инспекторы и налогоплательщики.

6. Контроль за доходами физических лиц. Новая программа АСК–НДФЛ. Анализ отчетных данных по оплате труда и борьба с «конвертными» схемами. Как инспекторы вычисляют, что выданный заем – это зарплата или дивиденды. Налоговые риски по договорам с ИП и самозанятыми. Переквалификация вознаграждения по договору ГПХ в зарплату. Судебная практика. Когда подотчетная сумма признается доходом физического лица с начислением налоговому агенту НДФЛ и страховых взносов.

6. Когда бизнес с взаимозависимыми компаниями не считается дроблением. Деловая цель разделения бизнеса – как подтвердить. Победы и поражения налогоплательщиков в судах – разберемся в деталях.

7. Субсидиарная ответственность должностных лиц налогоплательщика и мировое соглашение с налоговой.

 

 

Ваши вопросы по теме семинара Вы можете прислать уже сейчас, заполнив заявку на участие в семинаре.

 

Тема освещается с учетом последних изменений, внесенных в законодательные и нормативно-правовые акты, официальных комментариев (письма Минфина России, ФНС России) по состоянию на дату проведения семинара.

 

Каждому участнику выдается сертификат установленного образца.

______________________________________

 

Новая возможность! 

 

Вы можете оплатить участие в семинаре картой.

 

Как оплатить обучение - читайте здесь.

_______________________________________

 

Также Вас могут заинтересовать:

 

 

 

 

 


 


 

Менеджеры:

У вас остались вопросы? Задайте их менеджеру ЦО «ЭЛКОД»
Тел: +7 (495) 956-06-95
E-mail: seminar@eduel.ru

Заявка на обучение

Сегодня 2 декабря 2023

Поиск по датам

 
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31



956-06-95 (495) 956-06-95
seminar@eduel.ru seminar@eduel.ru

Вы можете заказать


Рассылку Рассылку




Семинары | Обучение | Повышение квалификации | Дистанционное обучение | Контакты