На главную Карта сайта Добавить в избранное (495) 956-06-95
Семинары  Семинары Обучение  Обучение Повышение квалификации  Повышение квалификации   Контакты

Наши преподаватели

Попов Владимир Владимирович
доцент кафедры частного права ГУУ, автор публикаций по вопросам гражданского права, правоприменительной практики, к.ю.н.
Журавлева Ирина Витальевна Журавлева Ирина Витальевна
юрист, консультант по кадровому учету и трудовым спорам, научный редактор журнала «Кадровые решения», автор "Школы кадровика", автор многих статей и более 10 книг по кадровому делопроизводству
Новичкова Лариса Борисовна
налоговый консультант, аудитор, специалист по бухгалтерскому и налоговому учету

Все преподаватели Все преподаватели

Главная - Мероприятия - Семинары - Налоговое планирование: как жить без обналички...
Версия для печати Версия для печати

Налоговое планирование: как жить без обналички и фирм-однодневок и не разориться. Как выжить в условиях "банковского произвола" в отношении среднего и малого бизнеса


Заявка на обучение СеминарыДень практических решений

24 января 2018 среда

Новая программа
Цена : 15000 руб. (с НДС)
Лектор : Кузьминых А.Е. (управляющий партнер консалтинговой компании, консультант по налоговому планированию)
Время : с 10.00 до 17.00.
Адрес : г. Москва, ул. Бутырская, д.76, стр.1, бизнес-центр «Дмитровский», 6 этаж (м. «Дмитровская»).

 

Что такое «День практических решений»?

  • VIP-мероприятие, в ходе которого Вы сможете в комфортной обстановке узнать, как без нарушения налогового законодательства вести налоговое планирование;
  • бизнес-диалог с Вашими коллегами, в рамках которого Вы сможете обсудить сложные случаи налогообложения и пути выходы из сложившихся ситуаций;
  • деловая площадка, где Вы узнаете о дополнительных возможностях сотрудничества с компанией «ЭЛКОД».

 

Кому необходимо принять участие?

  • Руководителю компании;
  • финансовому директору;
  • главному бухгалтеру;
  • налоговому консультанту;
  • аудитору.

 

Зачем участвовать?

 

  • Разобраться в особенностях налоговой политики государства, вынужденных мер по повышению ставок налогов и активизации борьбы за их собираемость;
  • узнать о работе АСК НДС-2 и АИС «Налог-3»;
  • понять, как платить «правильные» налоги – то есть столько, сколько вы должны, а не столько, сколько хотят с вас взять налоговики для выполнения своих плановых заданий по сбору налогов;
  • получить ответы на вопросы из Вашей практики у признанного эксперта в области налогового планирования о псевдооптимизации – обналичке и фирмах-однодневках, когда ужесточилось налоговое администрирование и запущены в практическую эксплуатацию концепции «сомнительной» налоговой задолженности» и «выгодоприобретателя» налоговой схемы;
  • быть на шаг впереди коллег, обладая эксклюзивными знаниями!

 

День практических решений – Ваш ориентир в море «подводных камней» налогового планирования!

 

Программа.

 

1. Договоримся о терминах.

  • Что такое «черные», «серые» и «белые» схемы, обналичка, «фирма-однодневка».
  • Как выявить внешнего контрагента-«однодневку» и исключить отношения с ним.
  • Новая стратегия ФНС РФ по борьбе с «черными» и «серыми» схемами: последние изменения законодательства и практики его применения, судебные решения, письма/рекомендации ФНС РФ, СК РФ и ЦБ РФ.

2. Однодневки.

  • Для чего используются: псевдооптимизация НДС и налога на прибыль; «серый импорт»; «серая конвертация»; незаконная деятельность.
  • Проблема «электронного НДС» в налоговых схемах. Автоматическое выявление всех цепочек перепродажи товаров (работ, услуг), включающих в себя компании-однодневки на любом этапе. Как это может отразиться на включенные в эти цепочки «белые» компании. Риск признания их «получателями необоснованной налоговой выгоды» («выгодоприобретателями» схемы). АСК НДС-2, АИС «Налог-3» и как с ними взаимодействовать.
  • Концепция «сомнительной (налоговой) задолженности» и выгодоприобретателя необоснованной налоговой выгоды, ужесточение налогового администрирования НДС. Есть ли альтернатива «серым» схемам, дающая тот же результат, но без однодневок?
  • «Светло-серые» схемы без фирм-однодневок: «элитная однодневка» (компания с «сомнительной задолженностью»), «кающийся директор» и «недоимщик-банкрот»; агент не может удержать НДС при выплате дохода принципалу-нерезиденту.

3. Законные альтернативы однодневкам (для законных целей!):

  • перевод всех или части оборотов на специальный налоговый режим или иного неплательщика НДС. Условия применения – наличие покупателей (заказчиков), реализацию которым можно проводить без НДС, их выявление или искусственное создание. Манипулирование добавленной стоимостью (перераспределение расходов между плательщиками и неплательщиками НДС, трансфертное ценообразование, в т.ч. разовые убыточные сделки с обоснованием цены, создание «безНДСных» доходов);
  • затратные механизмы или трансфертное ценообразование с участием низконалоговых субъектов;
  • прямой импорт с использованием или не использованием трансфертных цен и затратных механизмов – вместо «серого импорта»;
  • выплата нерезидентам дивидендов, роялти, процентов; вклады в их уставные капиталы, покупка акций, инвестиции – вместо «серой конвертации».

4. Обналичивание. Для чего используется:

  • «черная» зарплата и доходы собственников бизнеса;
  • оплата расходов, которые не хочется проводить официально;
  • незаконная деятельность (взятки, откаты, финансирование политической деятельности).

5. Законные альтернативы (только для законных целей!):

  • в каком случае выплата зарплаты на спецрежимах сохраняет актуальность. Льготы по страховым взносам и уменьшение на них налога при УСН и ЕНВД;
  • дивиденды от компаний на спецрежимах или от компании-нерезидента. Нюансы, рекомендации. Выплата квартальных дивидендов ежемесячно частями. Выплаты из прибыли в АО, ООО, производственном кооперативе. Расчет эффективности схемы;
  • договоры с предпринимателем: возмездного оказания услуг, выполнения работ, агентский, транспортные услуги, механизм трансфертных цен, штрафные санкции, аренда, проценты, роялти. Риски переквалификации в трудовые отношения, в т.ч. с учетом Определения Верховного суда №302-КГ17-382 от 27 февраля 2017 г. Минимизация рисков имущественной ответственности предпринимателя. Расчет эффективности;
  • дарение физическим лицом наличных денег, заработанных в качестве ИП как легальная альтернатива обналичиванию. Как получать наличные и избежать блокировки/закрытия расчетных счетов – способы получения наличных предпринимателем: по чеку (кэш-карте, корпоративной карте), через личные (карточные, текущие, депозитные, накопительные, инвестиционные) счета. Свободно используемые безналичные средства ИП – альтернатива «кэшу»? Проблемы, ограничения и нюансы. Рекомендации по выбору банков с учетом последних усилий ЦБ РФ по снижению объема «сомнительных операций»;
  • зарплата в большом размере – льготная (в некоторых случаях – нулевая) ставка страховых взносов («директорский фонд»);
  • корпоративные и личные пластиковые карты иностранных банков. Перевод на них или на карты российских банков подотчетных сумм, зарплат, компенсаций, гонораров и иных легальных доходов от нерезидентов.

 

Регламент

10.00 – 11.30. Часть первая.

11.30 – 11.45. Кофе-пауза.

11.45 – 13.15. Часть вторая.

13.15 – 14.15. Обед.

14.15 – 15.45. Часть третья.

15.45 – 17.00. Ответы на вопросы участников.

 

Стоимость участия: 15000 рублей (включая НДС).

В стоимость включены:

  • участие в Дне практических решений;
  • авторский раздаточный материал;
  • набор для записей;
  • кофе-чай в перерывах, обед;
  • сертификат о повышении квалификации.

 

Количество участников: 20 человек.

 

        

Заявка на обучение

Сегодня 23 января 2018

Поиск по датам

 
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31


956-06-95 (495) 956-06-95
seminar@eduel.ru seminar@eduel.ru

Вы можете заказать


Рассылку Рассылку




Семинары | Обучение | Повышение квалификации | | Контакты