На главную Карта сайта Добавить в избранное (495) 956-06-95
Семинары  Семинары Обучение  Обучение Повышение квалификации  Повышение квалификации   Контакты

Наши преподаватели

Козикова Екатерина Юрьевна
директор по персоналу с опытом работы в торговых, производственных, транспортных компаниях, в т.ч. как HR-generalist, имеет опыт запуска производства, открытия магазинов и складских комплексов, автор и ведущая курсов для специалистов кадровой службы
Гейц Игорь  Викторович Гейц Игорь Викторович
главный редактор журнала «Заработная плата. Расчеты. Учет. Налоги», автор публикаций по вопросам заработной платы, учета, отчетности и налогообложения коммерческих и бюджетных организаций, к.э.н.
Григорьева Ольга Вячеславовна
HR-консультант, бизнес-тренер, специалист по проведению оценки персонала с использованием ассессмент-центра

Все преподаватели Все преподаватели

Главная - Мероприятия - Дни практических решений - Налоговое планирование: как жить без обналички...
Версия для печати Версия для печати

Налоговое планирование: как жить без обналички и фирм-однодневок и не разориться. Как выжить в условиях "банковского произвола" в отношении среднего и малого бизнеса


Заявка на обучение СеминарыДень практических решений

24 января 2018 среда

Новая программа
Цена : 15000 руб. (с НДС)
Лектор : Кузьминых А.Е. (управляющий партнер консалтинговой компании, консультант по налоговому планированию)
Время : с 10.00 до 17.00.
Адрес : г. Москва, ул. Бутырская, д.76, стр.1, бизнес-центр «Дмитровский», 6 этаж (м. «Дмитровская»).

 

Что такое «День практических решений»?

  • VIP-мероприятие, в ходе которого Вы сможете в комфортной обстановке узнать, как без нарушения налогового законодательства вести налоговое планирование;
  • бизнес-диалог с Вашими коллегами, в рамках которого Вы сможете обсудить сложные случаи налогообложения и пути выходы из сложившихся ситуаций;
  • деловая площадка, где Вы узнаете о дополнительных возможностях сотрудничества с компанией «ЭЛКОД».

 

Кому необходимо принять участие?

  • Руководителю компании;
  • финансовому директору;
  • главному бухгалтеру;
  • налоговому консультанту;
  • аудитору.

 

Зачем участвовать?

 

  • Разобраться в особенностях налоговой политики государства, вынужденных мер по повышению ставок налогов и активизации борьбы за их собираемость;
  • узнать о работе АСК НДС-2 и АИС «Налог-3»;
  • понять, как платить «правильные» налоги – то есть столько, сколько вы должны, а не столько, сколько хотят с вас взять налоговики для выполнения своих плановых заданий по сбору налогов;
  • получить ответы на вопросы из Вашей практики у признанного эксперта в области налогового планирования о псевдооптимизации – обналичке и фирмах-однодневках, когда ужесточилось налоговое администрирование и запущены в практическую эксплуатацию концепции «сомнительной» налоговой задолженности» и «выгодоприобретателя» налоговой схемы;
  • быть на шаг впереди коллег, обладая эксклюзивными знаниями!

 

День практических решений – Ваш ориентир в море «подводных камней» налогового планирования!

 

Программа.

 

1. Договоримся о терминах.

  • Что такое «черные», «серые» и «белые» схемы, обналичка, «фирма-однодневка».
  • Как выявить внешнего контрагента-«однодневку» и исключить отношения с ним.
  • Новая стратегия ФНС РФ по борьбе с «черными» и «серыми» схемами: последние изменения законодательства и практики его применения, судебные решения, письма/рекомендации ФНС РФ, СК РФ и ЦБ РФ.

2. Однодневки.

  • Для чего используются: псевдооптимизация НДС и налога на прибыль; «серый импорт»; «серая конвертация»; незаконная деятельность.
  • Проблема «электронного НДС» в налоговых схемах. Автоматическое выявление всех цепочек перепродажи товаров (работ, услуг), включающих в себя компании-однодневки на любом этапе. Как это может отразиться на включенные в эти цепочки «белые» компании. Риск признания их «получателями необоснованной налоговой выгоды» («выгодоприобретателями» схемы). АСК НДС-2, АИС «Налог-3» и как с ними взаимодействовать.
  • Концепция «сомнительной (налоговой) задолженности» и выгодоприобретателя необоснованной налоговой выгоды, ужесточение налогового администрирования НДС. Есть ли альтернатива «серым» схемам, дающая тот же результат, но без однодневок?
  • «Светло-серые» схемы без фирм-однодневок: «элитная однодневка» (компания с «сомнительной задолженностью»), «кающийся директор» и «недоимщик-банкрот»; агент не может удержать НДС при выплате дохода принципалу-нерезиденту.

3. Законные альтернативы однодневкам (для законных целей!):

  • перевод всех или части оборотов на специальный налоговый режим или иного неплательщика НДС. Условия применения – наличие покупателей (заказчиков), реализацию которым можно проводить без НДС, их выявление или искусственное создание. Манипулирование добавленной стоимостью (перераспределение расходов между плательщиками и неплательщиками НДС, трансфертное ценообразование, в т.ч. разовые убыточные сделки с обоснованием цены, создание «безНДСных» доходов);
  • затратные механизмы или трансфертное ценообразование с участием низконалоговых субъектов;
  • прямой импорт с использованием или не использованием трансфертных цен и затратных механизмов – вместо «серого импорта»;
  • выплата нерезидентам дивидендов, роялти, процентов; вклады в их уставные капиталы, покупка акций, инвестиции – вместо «серой конвертации».

4. Обналичивание. Для чего используется:

  • «черная» зарплата и доходы собственников бизнеса;
  • оплата расходов, которые не хочется проводить официально;
  • незаконная деятельность (взятки, откаты, финансирование политической деятельности).

5. Законные альтернативы (только для законных целей!):

  • в каком случае выплата зарплаты на спецрежимах сохраняет актуальность. Льготы по страховым взносам и уменьшение на них налога при УСН и ЕНВД;
  • дивиденды от компаний на спецрежимах или от компании-нерезидента. Нюансы, рекомендации. Выплата квартальных дивидендов ежемесячно частями. Выплаты из прибыли в АО, ООО, производственном кооперативе. Расчет эффективности схемы;
  • договоры с предпринимателем: возмездного оказания услуг, выполнения работ, агентский, транспортные услуги, механизм трансфертных цен, штрафные санкции, аренда, проценты, роялти. Риски переквалификации в трудовые отношения, в т.ч. с учетом Определения Верховного суда №302-КГ17-382 от 27 февраля 2017 г. Минимизация рисков имущественной ответственности предпринимателя. Расчет эффективности;
  • дарение физическим лицом наличных денег, заработанных в качестве ИП как легальная альтернатива обналичиванию. Как получать наличные и избежать блокировки/закрытия расчетных счетов – способы получения наличных предпринимателем: по чеку (кэш-карте, корпоративной карте), через личные (карточные, текущие, депозитные, накопительные, инвестиционные) счета. Свободно используемые безналичные средства ИП – альтернатива «кэшу»? Проблемы, ограничения и нюансы. Рекомендации по выбору банков с учетом последних усилий ЦБ РФ по снижению объема «сомнительных операций»;
  • зарплата в большом размере – льготная (в некоторых случаях – нулевая) ставка страховых взносов («директорский фонд»);
  • корпоративные и личные пластиковые карты иностранных банков. Перевод на них или на карты российских банков подотчетных сумм, зарплат, компенсаций, гонораров и иных легальных доходов от нерезидентов.

 

Регламент

10.00 – 11.30. Часть первая.

11.30 – 11.45. Кофе-пауза.

11.45 – 13.15. Часть вторая.

13.15 – 14.15. Обед.

14.15 – 15.45. Часть третья.

15.45 – 17.00. Ответы на вопросы участников.

 

Стоимость участия: 15000 рублей (включая НДС).

В стоимость включены:

  • участие в Дне практических решений;
  • авторский раздаточный материал;
  • набор для записей;
  • кофе-чай в перерывах, обед;
  • сертификат о повышении квалификации.

 

Количество участников: 20 человек.

 

        

Заявка на обучение

Сегодня 22 января 2018

Поиск по датам

 
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31


956-06-95 (495) 956-06-95
seminar@eduel.ru seminar@eduel.ru

Вы можете заказать


Рассылку Рассылку




Семинары | Обучение | Повышение квалификации | | Контакты